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Oficina de Control Interno


Informes
 

Conforme a la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno-OCI, responsable del proceso de Gestión del Control, es una dependencia integradora del Sistema de Control Interno, que funcionalmente tiene a cargo evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, y asesorar, en procura de generar un valor hacia el logro de las metas y objetivos institucionales.

Al Establecer su Plan de Acción de cada vigencia, la OCI proporciona información para las decisiones de la Alta Dirección, sobre el estado en que se encuentra la organización en un periodo de tiempo determinado, facilitando reorientar oportunamente las estrategias y acciones, elementos que se presentan a manera de informes de evaluación, asesoría o acompañamiento.

En este sitio, usted encuentra los informes que la OCI ha elaborado, cuya publicación es obligatoria, conforme a normas y directrices gubernamentales, y están previstos como responsabilidades en su Plan de Acción anual.

Los aportes que deseen retroalimentar nuestra actividad, pueden enviarse al correo electrónico cinterno@unicauca.edu.co.

Informes y Vigencias por años

   Informes de evaluación y seguimiento a la gestión Institucional de la Oficina de Control Interno. Vigencias del 2012 al 2019. Incluye Informes de Entes Externos 
 

Informes de Evaluación y Seguimiento


Vigencia 2020
 

Informes de Evaluación y Seguimiento a los Procesos Institucionales. Vigencia 2020

 

Vigencia 2019
 

Informes de Evaluación y Seguimiento a los Procesos Institucionales

 
Acta N° 02 de 2019 Presentación Informes I Semestre de 2019 CCSCI


Acta N° 03 de 2019 Presentación Informes II Semestre de 2019 CCSCI


Informes de Ley

Vigencia 2019
 

   Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Periodo Evaluado Julio – Octubre 2019
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Período Evaluado Marzo 2019 - Junio 2019

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Período Evaluado Noviembre 2018-Febrero 2019

 

Vigencia 2018
 

 Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Período Evaluado Julio - Octubre 2018

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Período Evaluado Marzo – Julio 2018

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Período Evaluado Diciembre 2017- Marzo 2018

 

Vigencia 2017
 

    Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Período evaluado agosto - noviembre de 2017

   
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Período evaluado abril - julio de 2017

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Diciembre de 2016 a Marzo del 2017


Vigencia 2016
 

  Informe No. 05 Revisión a la Contratación de la Unidad de Salud 2016

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno agosto - noviembre de 2016

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno abril - julio de 2016

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno diciembre de 2015 a marzo de 2016



Vigencia 2015
 

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno agosto de 2015 a noviembre de 2015

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno abril de 2015 a julio de 2015

Informe Pomenorizado del Sistema de Control Interno noviembre de 2014 a marzo de 2015


Vigencia 2014
 

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno agosto de 2014 a noviembre de 2014

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno abril de 2014 a julio de 2014


Vigencia 2013
 

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno diciembre de 2013 a marzo de 2014

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno agosto de 2013 a noviembre de 2013

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno abril de 2013 a julio de 2013

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno diciembre de 2012 a marzo de 2013

 

Vigencia 2012
 

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno agosto de 2012 a noviembre de 2012

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno abril de 2012 a julio de 2012

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno diciembre de 2011 a marzo de 2012

 

Vigencia 2011
 

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno enero de 2011 a noviembre de 2011



Mayor información

Lucía Amparo Guzmán Valencia.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.
Teléfono: 8209900 ext. 1362.
Correo electrónico: 
cinterno@unicauca.edu.co


Nota: Contenido creado en www.unicauca.edu.co el 7 de marzo de 2019 y  actualizado a Enero de 2020.

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